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惠州市2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案的報告

市 十 屆 人 大

六次會議文件(6

 

惠州市2010年預(yù)算執(zhí)行情況

2011年預(yù)算草案的報告

 

——2011221在惠州市第十屆

人民代表大會第六次會議上

 


各位代表:

受市人民政府委托,我向大會提出惠州市2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案的報告,請予審議。

一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況

2010年,全市各級財政部門以科學發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹黨的十七屆四中、五中全會,省委十屆六次、七次全會以及市委九屆九次全會精神,認真執(zhí)行市十屆人大五次會議通過的年度預(yù)算,狠抓增收節(jié)支,嚴格依法理財,財政實力不斷增強;充分發(fā)揮財政職能,促進經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變;以人為本,民生保障水平不斷提升;深化財政改革,加快構(gòu)建公共財政體系。在各級財稅部門共同努力下,市十屆人大五次會議通過的預(yù)算完成情況良好,財政工作取得了較好的成績,促進了國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。

(一)全市預(yù)算執(zhí)行情況。

據(jù)財政快報反映,2010年全市一般預(yù)算收入完成131.2億元,為市代編預(yù)算的114.4%,超收16.5億元,增長29.2%

2010年全市一般預(yù)算支出完成185.3億元,為市代編預(yù)算的122.8%,比預(yù)算增加支出34.4億元,增長37.5%2010年全市一般預(yù)算收入加上中央和省的稅收返還、各項補助款、上年結(jié)余、調(diào)入資金,減去支出以及上解中央和省款項、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金、調(diào)出資金,全市實現(xiàn)了收支平衡,預(yù)計結(jié)余4,883萬元。

(二)市本級預(yù)算執(zhí)行情況。

2010年市本級一般預(yù)算收入完成52.5億元(含特定大項目上劃收入14.7億元),為年度預(yù)算的105%,比市十屆人大五次會議批準的預(yù)算超收2.5億元,增長31.4%

2010年市本級一般預(yù)算支出完成69.4億元(含特定大項目支出10億元),為年度預(yù)算的153.6%,比預(yù)算增加支出24.2億元,增長58%

2010年市本級財政總收支相抵,預(yù)計結(jié)余1,884萬元

2010年市本級財政超收2.5億元,主要用于:追加市直機關(guān)事業(yè)單位增加人員津補貼及調(diào)增住房公積金補貼缺口資金7,500萬元,安排改善民生、促進經(jīng)濟發(fā)展等較大額項目資金9,878萬元,技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化扶持資金3,000萬元,完善“兩館一中心”建設(shè)、鄧演達紀念園建設(shè)資金1,994萬元。

2010年,為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成,我們著重抓了以下五個方面的工作:

1.加強收支管理,全市財政實力明顯增強。

全市各級財政部門和市直各相關(guān)部門狠抓增收節(jié)支,挖掘增收潛力,強化支出管理,在全市經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的基礎(chǔ)上,財政運行呈現(xiàn)“總量增長快,縣級發(fā)展猛,支出結(jié)構(gòu)優(yōu)”的特點。從收入方面看:一是收入總量創(chuàng)新高,收入總量繼上年突破百億大關(guān)后再上新臺階達到131.2億元,是2005年的3.8倍,年均增長30.5%。二是各縣(區(qū))發(fā)展加快。七個縣(區(qū))一般預(yù)算收入平均增長27.9%,高于全省平均增幅(23.8%4.1個百分點。惠東縣、龍門縣一般預(yù)算收入分別突破10億元和4億元,實現(xiàn)跨越發(fā)展。

在全市財政實力不斷增強的基礎(chǔ)上,全市財政一般預(yù)算支出管理更加科學、更加注重績效。一是支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化。加快推進基本公共服務(wù)均等化,實現(xiàn)新增財力的70%以上投入民生,在貫徹實施《綱要》、改善和保障民生、壓縮一般性支出等方面均取得了明顯成效。二是支出進度明顯加快。全年預(yù)算執(zhí)行均衡性增強,各級財政部門多管齊下加快預(yù)算支出執(zhí)行進度,加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,提高了財政資金的使用效益。

2.發(fā)揮財政職能,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變能力明顯增強。

推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大對城市建設(shè)及重點民心工程的支持力度,市本級統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)和融資兩個渠道資金9億元,為惠民大道、城市生態(tài)環(huán)保工程、綠道等民心工程和市政配套項目建設(shè)提供資金保障;安排資金4.9億元,確保華羅庚中學二期、技師學院、婦幼保健院、商貿(mào)旅游高級職業(yè)學校等建設(shè)項目順利實施。

推動自主創(chuàng)新。一是支持創(chuàng)新載體建設(shè)。以建立仲愷高新區(qū)一級財政管理體制為契機,理順市與開發(fā)區(qū)的財政分配關(guān)系,加大對開發(fā)區(qū)的傾斜和扶持力度。二是支持創(chuàng)新平臺建設(shè)。加大對重點企業(yè)、重點項目的投入,促使企業(yè)真正成為科技創(chuàng)新的主體。市本級投入三大集團科技扶持資金5,500萬元,支持了TCL、德賽、華陽等一批大企業(yè)關(guān)鍵核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升企業(yè)競爭力。三是支持產(chǎn)學研合作。市本級安排技術(shù)研究與開發(fā)資金2,200萬元,支持省、市級工程研究開發(fā)中心組建。

推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園建設(shè)。整合省、市園區(qū)建設(shè)資金4.5億元,推動我市兩個省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園建設(shè),其中安排東莞(惠州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園3.8億元,東莞鳳崗(惠東)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園7,000萬元,使產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園成為我市集聚發(fā)展、加快發(fā)展的重要載體。

推動外貿(mào)出口轉(zhuǎn)型升級。一是撥付專項資金1.2億元,扶持企業(yè)開拓國際市場、防范出口收匯風險,市本級安排一般貿(mào)易出口增量補助資金800萬元,對出口快速增長的外貿(mào)大戶給予補助,鼓勵出口企業(yè)擴大一般貿(mào)易出口。二是撥付獎勵資金2,094萬元,鼓勵加工貿(mào)易企業(yè)擴大內(nèi)銷及品牌培育,扶持加工貿(mào)易企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐。三是安排招商引資活動經(jīng)費及惠州產(chǎn)品國內(nèi)展銷會經(jīng)費2,406萬元,推進我市國內(nèi)外招商引資活動,擴大我市內(nèi)銷市場份額。

推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。圍繞現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展重點領(lǐng)域和重點行業(yè),安排現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金500萬元、現(xiàn)代信息服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金600萬元,重點扶持帶動力強的服務(wù)型企業(yè)項目,推進服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。

保障第十三屆省運會圓滿舉辦。在總計投入超過50億元建設(shè)省運會場館和完善市政配套基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上,2010年,落實省運會和省殘運會籌備和備戰(zhàn)經(jīng)費等1.2億元,專項投入3,752萬元用于體育館周圍視頻監(jiān)控點租賃及市交通智能指揮中心系統(tǒng)建設(shè),高標準保障了省運會各項工作順利開展,實現(xiàn)了“四個一流”的辦賽目標,省運會的成功舉辦,推動了經(jīng)濟快速發(fā)展。

3.以人為本改善民生,提供基本公共服務(wù)能力明顯增強。

2010年,全市各級財政對公共教育、公共衛(wèi)生、社會保障等各項民生投入達到115億元,占一般預(yù)算支出的比重由從“十五”期末的56.3%提高到62.4%

支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。積極支持醫(yī)改工作,在全省率先實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的基本醫(yī)療保險制度。將城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療整合并軌,率先在全國建立城鄉(xiāng)居民生育保障制度。各級財政對居民醫(yī)保補助標準從100元提高到130元,全市共補助資金1.2億元。提高人均公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費標準達到15元,全市共補助資金2,066萬元。

優(yōu)先保障教育投入。堅持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè),加大教育投入,全市預(yù)算內(nèi)教育支出32.2億元,推進免費義務(wù)教育,創(chuàng)建教育強區(qū)、教育強鎮(zhèn),實施“智力扶貧”,資助困難學生就讀中等職業(yè)學校,實施農(nóng)村中小學校舍維修改造,提高山區(qū)教師津貼,穩(wěn)定教師隊伍,促進城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展,鞏固我普及高中階段教育成果。

提高社會保障和就業(yè)水平。繼續(xù)完善城鄉(xiāng)低保標準自然增長機制,從制度上保證低保救助水平與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平同步提高;安排就業(yè)資金1,150萬元,大力開展免費職業(yè)技能培訓(xùn)等各項促進就業(yè)工作;全市落實資金6,168萬元,解決企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部等生活保障問題;全市共補助資金4,982萬元,推進新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點工作。

加大文化惠州建設(shè)投入。市本級安排2,250萬元,保障市文化藝術(shù)中心、市博物館新館和市科技館正常運作;安排146萬元推動公益性文化事業(yè)發(fā)展;安排453萬元用于農(nóng)家書屋建設(shè)、送戲下鄉(xiāng)演出補貼等,豐富農(nóng)村群眾精神文化生活。

支持完善政策性保障住房體系。落實政策性保障住房的資金投入,多渠道、多形式籌集資金,市本級投入3,430萬元用于廉租房建設(shè),同時累計在市直單位住房基金借出5,000萬元用于滾動建設(shè),保證我市政策性保障住房建設(shè)的順利推進。

4.落實強農(nóng)惠農(nóng)政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展能力明顯增強。

加大財政扶貧開發(fā)投入。將扶貧開發(fā)列為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的一項重要內(nèi)容,市本級從2009年起三年投入2,220萬元實施扶貧開發(fā)“雙到”工作,提前到2010年一年完成投入,為我市扶貧開發(fā)“雙到”工作實現(xiàn)“三年任務(wù)、兩年完成”的目標提供了堅實的財力保障。

改善欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展環(huán)境。市本級撥付金龍大道改造資金2.5億元,促進山區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)改善發(fā)展環(huán)境,壯大經(jīng)濟實力,努力縮小區(qū)域發(fā)展差距;安排省級貧困村公路硬底化改造資金7,043萬元,繼續(xù)解決農(nóng)村“行路難”問題。

加大對農(nóng)村和農(nóng)民補貼力度。市本級預(yù)算內(nèi)安排9,546萬元,著力推進水利建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、低產(chǎn)田改造、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)貸款貼息、農(nóng)業(yè)保險和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新工程等,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力;安排776萬元對經(jīng)濟薄弱村干部和村級組織正常運轉(zhuǎn)實施專項補助,加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè);安排1,600萬元,促進山區(qū)和革命老區(qū)、貧困地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,幫助水庫移民、歸難僑等特殊困難群體解決生產(chǎn)生活問題;落實“家電下鄉(xiāng)”、“汽車摩托車下鄉(xiāng)”和“家電以舊換新”財政補貼,兌付補貼資金4,872萬元,引導(dǎo)擴大農(nóng)村消費。

支持實施農(nóng)村安全飲水和安居工程。2010年,市本級安排資金1,674萬元,確保農(nóng)村飲水安全項目順利實施,解決農(nóng)村人口飲水問題;安排資金1,249萬元,確保農(nóng)村貧困戶泥磚房(一般損壞房)改造工程順利推進,切實解決農(nóng)村困難群眾住房難問題。

5.加強財政“兩基”建設(shè),財政科學化、精細化管理能力明顯增強。

認真貫徹落實20108月份謝旭人部長到我市開展檢查調(diào)研的重要講話精神,積極推進財政支出管理改革,出臺《關(guān)于進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)的指導(dǎo)意見》,全面部署“兩基”建設(shè)工作,在全省率先推廣實施電子政府采購平臺,實施激勵型鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制,加強基層財政建設(shè),受到省廳的充分肯定。通過不斷深化部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、績效評價等各項支出管理改革,進一步提高了財政支出管理水平。積極推進預(yù)算指標管理系統(tǒng)、財務(wù)核算信息集中監(jiān)管系統(tǒng)和國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè),財政資金運行及管理實現(xiàn)實時、動態(tài)監(jiān)控,處于整體領(lǐng)先;在全省率先開通使用會計管理系統(tǒng),進一步提高會計管理和服務(wù)水平;對政府采購、工程審核和產(chǎn)權(quán)交易業(yè)務(wù)建立隨機抽取中介代理機構(gòu)機制,推進了財政管理的公平、公正和公開;開展“小金庫”專項治理,加強財政監(jiān)管,規(guī)范財經(jīng)紀律;積極推進政務(wù)公開工作,制定《關(guān)于進一步推進市直預(yù)算信息公開的實施方案》,分步驟實施預(yù)算信息公開,打造陽光財政。

2010年,全市財政工作雖然取得可喜成績,但也存在一些困難與問題:財政收入保持快速增長的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,部分稅源波動性較大;在財政收入中非稅收入所占比重仍然偏高,非稅收入比重比上年提高了2.8個百分點;民生支出標準和各項事業(yè)發(fā)展標準的逐年提高,可支配財力難以滿足各方面支出的需要,化解收支矛盾壓力較大;財政科學化、精細化管理有待進一步提高。針對上述問題,我們給予高度重視,在今后工作采取有效措施予以解決。

2010年是“十一五”時期的最后一年。過去的五年是惠州發(fā)展史上極不平凡的五年。財政工作深入貫徹落實科學發(fā)展觀,積極發(fā)揮財政職能作用,較好地完成了各項工作任務(wù)。全市收入總量不斷攀升。2006-2008年,全市一般預(yù)算收入逐年大幅增長,分別完成44.4億元、62.1億元和78.1億元;2009年全市地方一般預(yù)算收入突破百億元大關(guān),完成101.5億元;2010年攀升至131.2億元,是2006年的近三倍,一般預(yù)算收入總量排名上升并穩(wěn)居全省第6位。支出水平跨越提升。2006-2010年,全市地方一般預(yù)算支出分別完成66.0億元、86.1億元、106.3億元、134.8億元、185.3億元,五年間增長1.8倍,為實現(xiàn)本屆政府提出的三件大事及推進惠民之州建設(shè)提供了堅強有力的保障。“十二五”時期,財政工作將圍繞實施“內(nèi)生發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、和諧發(fā)展”五大發(fā)展戰(zhàn)略,堅持“生財有道、聚財有方、理財有規(guī)、用財有效”和集中財力辦大事,堅持改革創(chuàng)新,加強增收節(jié)支,大力改善民生,服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展,為建設(shè)富民、創(chuàng)新、文化、綠色、法治、和諧的幸福惠州提供堅實的財力保障。

二、2011年預(yù)算草案

預(yù)計2011年我市財政形勢將隨宏觀經(jīng)濟環(huán)境的好轉(zhuǎn)而繼續(xù)穩(wěn)定向好,但也面臨不少減收增支因素。

收入方面,國際金融危機后出口增長的不確定性增加、國內(nèi)投資消費增長受限,將影響相關(guān)主體稅種收入增長。房地產(chǎn)調(diào)控政策對財稅收入產(chǎn)生的沖擊將繼續(xù)顯現(xiàn),預(yù)計2011年財稅收入難以實現(xiàn)較高增幅,將基本與經(jīng)濟增長速度相適應(yīng)。此外,國家和省取消部分行政事業(yè)性收費,收費管理更加規(guī)范,非稅收入也難以大幅增長。

支出方面,貫徹國家調(diào)結(jié)構(gòu)、擴內(nèi)需、保增長、保民生各項決策,落實國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要、新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革等重大民生政策,推進基本公共服務(wù)均等化,促進城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,保障“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、就業(yè)、文化、體育、保障性住房、交通、節(jié)能環(huán)保等重點支出,都需要財政進一步加大投入力度,調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)的壓力不斷加大。

2011年財政收支緊張的矛盾仍然比較突出,必須從調(diào)整財政支出存量結(jié)構(gòu)、完善財政管理體制機制等方面挖掘潛力和提升效益,預(yù)算要繼續(xù)按照公用經(jīng)費、項目經(jīng)費零增長的要求來編制

按照國務(wù)院和財政部對編制2011年預(yù)算的要求,2011年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實科學發(fā)展觀,全面貫徹黨的十七屆五中全會、省委十屆八次全會和市第九次黨代會第五次會議精神,緊密圍繞加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、“三促進一保持”中心工作,堅持解放思想、改革創(chuàng)新,繼續(xù)實施積極的財政政策,著力擴大國內(nèi)需求,推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展;堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針,進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),大力壓減一般性財政支出,加大對“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、就業(yè)、保障性住房、節(jié)能環(huán)保事業(yè)的支持力度,進一步扶持欠發(fā)達地區(qū)加快發(fā)展,著力推進基本公共服務(wù)均等化;進一步深化財稅制度改革,加快形成有利于科學發(fā)展的財政體制機制;加強財政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè),著力提高財政科學化、精細化管理水平。

(一)2011年全市一般預(yù)算安排建議。

《國務(wù)院關(guān)于編制2011年中央預(yù)算和地方預(yù)算的通知》要求:“收入預(yù)算要堅持實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地,與2011年國內(nèi)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟社會發(fā)展指標相適應(yīng)。支出預(yù)算要統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓,進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),重點向保障和改善民生等領(lǐng)域傾斜,嚴格控制公用經(jīng)費等一般性支出”。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和要求,結(jié)合2011年中央宏觀調(diào)控政策及我市國內(nèi)生產(chǎn)總值增長預(yù)期,并綜合考慮省以下財政體制改革、我市物價水平等因素,2011年全市一般預(yù)算收入擬按140.1億元安排,按可比口徑,比2010年快報數(shù)增長13%全市一般預(yù)算收入加上稅收返還補助、轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、調(diào)入資金,全市財政一般預(yù)算總收入為228.6億元。按《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出,收支平衡”的原則,一般預(yù)算支出相應(yīng)安排207.5億元,比2010年快報數(shù)增長12%(詳見附件一)。

(二)2011年市本級一般預(yù)算草案。

2011年市本級財政預(yù)算收支安排應(yīng)遵循以下原則:(1)堅持積極穩(wěn)妥,科學安排預(yù)算收支。(2)堅持應(yīng)征盡收,依法加強收入征管。(3)堅持量入為出,確保收支平衡、略有結(jié)余。(4)堅持厲行節(jié)約,堅決壓縮一般性支出。(5)堅持有保有壓,集中財力確保重點支出需要。6)堅持預(yù)算編制的完整性和準確性。

1.2011年市本級財政預(yù)算收入。

2011年市本級財政總收入擬安排640,293萬元,包括:(1)市本級一般預(yù)算收入擬安排511,562萬元,剔除特定大項目上劃收入115,000萬元后,來源于市區(qū)的本級一般預(yù)算收入擬安排396,562萬元,按可比口徑,增收42,488萬元,增長12%;(2)省固定補助(包括一般性轉(zhuǎn)移支付、專項轉(zhuǎn)移支付、專款一次性補助等)90,185萬元;(3)縣(區(qū))專項上解收入38,546萬元。

2.2011年市本級財政預(yù)算支出。

充分考慮各項預(yù)算支出政策,2011年市本級財政總支出相應(yīng)安排640,293萬元,包括:(1)市本級一般預(yù)算支出擬安排493,812萬元,剔除在一般預(yù)算支出中列支的特定大項目支出76,847萬元后,支出擬安排416,965萬元,增支41,345萬元,增長11%;(2)補助縣(區(qū))支出80,897萬元(上述兩項含大亞灣特定大項目安排的還本付息支出等各項支出115,000萬元);(3)縣(區(qū))專項撥補46,344萬元;(4)上解省支出17,040萬元;(5)調(diào)出資金2,200萬元。

2011年市本級財力為554,785萬元,按可比口徑,比2010年增加11,503萬元,增長2.1%。其中:(1來源于市區(qū)的財力439,785萬元,按可比口徑,比2010年增加43,182萬元,增長10.9%2011年來源于市區(qū)的新增財力主要用于:市直機關(guān)工作人員提高津補貼增加經(jīng)費,新增財政供養(yǎng)人員增加的個人經(jīng)費和公用經(jīng)費,安排仲愷高新區(qū)既得利益基數(shù)及超收分成,增加產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園扶持資金。2)來源于大亞灣特定大項目的財力115,000萬元,按可比口徑,比2010年減少31,679萬元,下降21.6%。這項財力封閉運行,全部用于還本付息、大亞灣分成等支出,財力來源減少,還本付息等支出相應(yīng)減少,缺口部分轉(zhuǎn)國土收入等渠道安排。

2011年市本級財政支出安排中,根據(jù)省市人大有關(guān)規(guī)定和要求,市財政落實省、市人大議案26件,安排資金16,218萬元。

2011年,市財政投入民生方面的支出293,193萬元,按可比口徑增加31,623萬元,增長12.1%,占來源于市區(qū)的本級新增可支配財力43,182萬元的73.2%民生投入占2011年市本級支出459,709萬元(剔除大項目支出115,000萬元)的比重為63.8%,比2010年提高2.4個百分點。

主要項目安排情況如下:

1)農(nóng)林水事務(wù)支出安排30,634萬元,增長12.9%(按可比口徑,下同)。主要包括:市級重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)貸款貼息、獎勵資金800萬元,國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金600萬元,扶持革命老區(qū)建設(shè)專項資金350萬元,扶貧專項資金150萬元,扶持農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展議案資金230萬元,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測專項經(jīng)費315萬元,農(nóng)業(yè)標準化體系建設(shè)資金300萬元,農(nóng)村小型公益設(shè)施建設(shè)專項資金400萬元,重大動物疫病疫苗補助經(jīng)費130萬元,農(nóng)村沼氣建設(shè)專項資金200萬元,扶持農(nóng)民專業(yè)合作組織和協(xié)會發(fā)展資金150萬元,松材線蟲防治經(jīng)費150萬元,森林防火資金150萬元,省級生態(tài)公益林補償配套資金200萬元,市級生態(tài)公益林補償資金1,120萬元,東江水源林建設(shè)議案資金166萬元,綠色通道建設(shè)資金150萬元,西枝江水源林建設(shè)資金150萬元,林權(quán)制度改革經(jīng)費200萬元,小型水庫管理人員市級補助經(jīng)費260萬元,水庫移民專項資金835萬元,農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費797萬元,水庫水資源保護規(guī)劃經(jīng)費192萬元,水利工程建設(shè)國家開發(fā)銀行貸款還本付息資金3,500萬元,堤圍維護管理專項資金3,066萬元,農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)市級配套資金200萬元農(nóng)村安居工程專項資金1,144萬元,林場體制改革財政補助經(jīng)費1,422萬元,潼湖生態(tài)修復(fù)專項資金500萬元,全國水利普查工作經(jīng)費200萬元

2)公共安全支出安排65,460萬元,增長9.6%主要包括:“平安惠州”治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)租賃費(后端)1,698萬元,惠城區(qū)公安分局派出所治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)租賃費(前端)2,453萬元,公安專線租賃費347萬元,市公安局辦公辦案補助經(jīng)費2,150萬元,惠城區(qū)公安分局保障經(jīng)費1,730萬元,看守所在押人員給養(yǎng)及補助費620萬元,“東江亮劍”車輛消耗費180萬元,協(xié)警專項經(jīng)費1,005萬元,流動人口協(xié)管員經(jīng)費240萬元,市強制戒毒所收戒人員醫(yī)療、伙食補助經(jīng)費402萬元,勞教人員生活費用172萬元,合同制消防員、消防協(xié)管員經(jīng)費341萬元,消防專項業(yè)務(wù)費410萬元,市交警支隊辦公辦案經(jīng)費補助1,100萬元,路面監(jiān)控聯(lián)防協(xié)管員補助經(jīng)費1,199萬元,交通設(shè)施建設(shè)經(jīng)費1,580萬元,交警專用車輛養(yǎng)護費650萬元,交通視頻系統(tǒng)后臺建設(shè)經(jīng)費200萬元,法院案件審判及執(zhí)行專項經(jīng)費325萬元,市公安局網(wǎng)偵系統(tǒng)升級擴容建設(shè)經(jīng)費842萬元,市公安局“工作執(zhí)法一網(wǎng)考”工作經(jīng)費400萬元市公安局技偵綜合后臺系統(tǒng)(CDS系統(tǒng))建設(shè)經(jīng)費458萬元

3)教育支出安排35,215萬元,增長12.2%主要包括:中等職業(yè)學校國家助學金2,000萬元,山區(qū)教師提高津補貼補助經(jīng)費1,600萬元,農(nóng)村免費義務(wù)教育配套資金1,280萬元,免收城鎮(zhèn)義務(wù)教育書雜費補助資金1,050萬元中等職業(yè)學校免費教育經(jīng)費480萬元,全市特困家庭學生補助經(jīng)費200萬元,普教、職教專項經(jīng)費1,800萬元,基礎(chǔ)教育貸款貼息120萬元,西藏班補助費229萬元,在職免費教育經(jīng)費480萬元,高考獎勵經(jīng)費137萬元,新體校設(shè)施、設(shè)備維護及物業(yè)管理經(jīng)費補助380萬元,體校業(yè)余訓(xùn)練經(jīng)費280萬元,教師繼續(xù)教育經(jīng)費200萬元,教育拔尖人才十百千萬工程經(jīng)費200萬元,全國“華羅庚金杯”少年數(shù)學邀請賽總決賽經(jīng)費200萬元,農(nóng)村中小學校舍維修配套經(jīng)費365萬元,全市中小學校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費260萬元,智力扶貧經(jīng)費245萬元

4)科學技術(shù)支出安排11,163萬元,增長14.8%主要包括:扶持三大集團的科技發(fā)展基金3,000萬元,中小企業(yè)發(fā)展資金1,500萬元,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項資金500萬元,現(xiàn)代信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金600萬元,全民創(chuàng)業(yè)發(fā)展資金500萬元,自主創(chuàng)新專項資金1,000萬元,知識產(chǎn)權(quán)專項資金1,000萬元,市級工程研發(fā)中心市獎勵資金360萬元,產(chǎn)學研合作專項資金400萬元,專業(yè)鎮(zhèn)建設(shè)市級配套資金180萬元,國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金180萬元,國家創(chuàng)新型特色園區(qū)建設(shè)專項資金500萬元

5)文化體育與傳媒支出安排5,273萬元,增長12.4%主要包括:文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金1,000萬元,作協(xié)等10個團體創(chuàng)作業(yè)務(wù)經(jīng)費100萬元,開播客家方言制作經(jīng)費30萬元,博物館及圖書館運作經(jīng)費282萬元,歌舞劇團送戲下鄉(xiāng)及政府性演出經(jīng)費200萬元,農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)電影放映活動經(jīng)費110萬元。另基金安排文化事業(yè)建設(shè)費專項經(jīng)費700萬元。

6)社會保障與就業(yè)支出安排53,357萬元,增長10.8%主要包括:最低生活保障補助經(jīng)費1,100萬元,市直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補貼經(jīng)費1,300萬元,企業(yè)處級、機關(guān)下海人員及職能局改制人員退休補貼經(jīng)費3,800萬元,國有企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補助專項資金500萬元,隨軍家屬、退役士兵自謀職業(yè)和隨軍家屬待業(yè)生活補助經(jīng)費400萬元,復(fù)員退伍軍人優(yōu)待經(jīng)費1,000萬元,市高級人才津貼、安家費及住房補貼400萬元,就業(yè)補助資金300萬元,市地稅局社保費征收經(jīng)費1,900萬元,社保網(wǎng)絡(luò)維護經(jīng)費630萬元,優(yōu)撫對象補助及慰問經(jīng)費290萬元,專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費300萬元,雙擁慰問經(jīng)費410萬元,社救對象春節(jié)慰問經(jīng)費180萬元,孤殘兒童最低養(yǎng)育經(jīng)費170萬元,市直企業(yè)離休干部生活補貼400萬元,高齡老年人補貼經(jīng)費300萬元。

7)醫(yī)療衛(wèi)生支出安排38,599萬元,增長12.8%主要包括:居民基本醫(yī)療保險經(jīng)費7,480萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層衛(wèi)生建設(shè)經(jīng)費(含培訓(xùn)費)450萬元,農(nóng)村衛(wèi)生醫(yī)療站醫(yī)生、護士補貼經(jīng)費420萬元,養(yǎng)老醫(yī)療保險等系統(tǒng)運行維護經(jīng)費460萬元,市直機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險單位繳費經(jīng)費8,000萬元,市直企業(yè)離休干部醫(yī)療費補助235萬元,機關(guān)離休干部醫(yī)療費1,000萬元,公安干警特殊醫(yī)療補助200萬元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費1,800萬元,基層衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度補助經(jīng)費500萬元,城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)經(jīng)費450萬元。

8)節(jié)能環(huán)保支出安排13,089萬元,增長14.3%主要包括:節(jié)能專項資金400萬元,減排專項資金100萬元,排污費1,500萬元,污水處理費8,200萬元,污染源視頻在線監(jiān)控運營費200萬元,生態(tài)示范村環(huán)保獎勵專項資金75萬元。

9)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排18,744萬元,增長9.9%主要包括:市區(qū)公共場地除四害經(jīng)費100萬元,環(huán)境衛(wèi)生治理專項業(yè)務(wù)費1,184萬元,城管專項整治經(jīng)費490萬元,西湖景區(qū)取消主門票經(jīng)費補助160萬元。另基金安排市區(qū)園林綠化養(yǎng)護管理費4,003萬元,生活垃圾焚燒處理經(jīng)費1,500萬元,市區(qū)市場化管理和新接管清掃保潔經(jīng)費1,350萬元,道路橋梁設(shè)施養(yǎng)護維修經(jīng)費1,500萬元,路燈電費及維護費3,400萬元。

10)交通運輸支出安排27,965萬元,增長11.6%主要包括:通自然村公路硬底化改造資金2,000萬元(另銀行融資安排6,000萬元),農(nóng)村公路完善交通安全設(shè)施專項資金600萬元,農(nóng)村公路維修養(yǎng)護資金700萬元,綜合交通體系規(guī)劃編制專項經(jīng)費200萬元,省轉(zhuǎn)移支付安排交通道路維護專項資金13,968萬元

11)一般公共服務(wù)支出安排66,242萬元,增長9.4%。用于保障政權(quán)機關(guān)正常運轉(zhuǎn),提高公共管理和公共服務(wù)水平。國土資源等事務(wù)支出安排5,068萬元,增長10.7%主要包括:地質(zhì)災(zāi)害治理資金300萬元,人工魚礁議案資金288萬元

12)資源勘探電力信息等事務(wù)支出安排2,582萬元,增長11.9%主要包括:安全生產(chǎn)專項資金500萬元,技術(shù)改造專項資金400萬元。商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出安排2,275萬元,增長8.3%主要包括:惠州產(chǎn)品網(wǎng)上展銷會經(jīng)費299萬元,旅游宣傳促銷經(jīng)費200萬元。金融監(jiān)管等事務(wù)支出安排1,000萬元,增長429.1%包括:中小企業(yè)信用擔保專項資金1,000萬元

13)預(yù)備費安排6,000萬元

14)補助縣(區(qū))支出安排80,897萬元主要包括:惠東縣財政困難補助800萬元,龍門縣財政困難補助950萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政激勵型政策獎勵資金800萬元,惠城區(qū)中心鎮(zhèn)城建稅返還支出900萬元,農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付市級配套資金1,502萬元,原潼湖、楊村華僑農(nóng)場改制專項補助457萬元,平安和諧社區(qū)辦公補助經(jīng)費500萬元,惠陽高級中學補助300萬元,大亞灣大項目分成收入(24%部分)經(jīng)費27,600萬元市區(qū)共享收入惠城區(qū)、仲愷高新區(qū)超收獎勵資金3,800萬元,仲愷高新區(qū)既得利益基數(shù)5,463萬元,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)扶持資金6,000萬元,中海煉化惠州項目產(chǎn)業(yè)扶持資金7,600萬元

(三)2011年市本級政府性基金預(yù)算草案。

2011年市本級政府性基金收入擬安排502,799萬元,比2010年快報數(shù)下降0.5%,加上轉(zhuǎn)移性收入144,371萬元,基金收入總計為647,170萬元;基金支出擬安排423,771萬元,比2010年快報數(shù)增長9.8%,收支相抵,年終結(jié)轉(zhuǎn)147,206萬元(詳見附件一、二)。

(四)2011年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。

2011年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排9,476萬元,支出擬安排9,476萬元(詳見附件一、三)。

三、突出重點,狠抓落實,確保完成2011年預(yù)算

今年是“十二五”的開局之年,抓好今年的工作十分關(guān)鍵和重要。全市各級財政部門要扎扎實實抓好各項工作,發(fā)揮財政政策資金在穩(wěn)定增長、改善結(jié)構(gòu)、調(diào)節(jié)分配、促進和諧等方面的作用,在“十二五”起始之年開好局、起好步2011年重點落實“五個圍繞”

(一)圍繞財力保障這一基本要求,著力優(yōu)化收支管理。

預(yù)計2011年財政收入面臨復(fù)雜多變的因素,同時中央新出臺新農(nóng)保試點擴面、提高城鄉(xiāng)醫(yī)保補助標準等民生增支政策,財政收支矛盾將仍然十分突出。因此,各級財政部門要優(yōu)化收支管理在組織收入上,一是加強與國土、稅務(wù)部門溝通協(xié)作,對2011年稅收及非稅收入進行科學預(yù)測,加強預(yù)算執(zhí)行分析,密切跟蹤宏觀經(jīng)濟形勢以及中央和省重大經(jīng)濟政策措施對財政收支的影響,妥善應(yīng)對增值稅轉(zhuǎn)型、省對市縣分稅分成改革等帶來的影響;二是細化分解財政收入目標,層層抓好落實,形成各部門、各單位協(xié)同抓收入的良好局面,提高財稅征收的執(zhí)行力;三是加強非稅管理,拓展公共財政理財領(lǐng)域,逐步清理預(yù)算外資金,規(guī)范非稅收入征管四是加強對重點行業(yè)、大企業(yè)的稅收管理和服務(wù)。密切跟蹤“中海煉油”等大企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況,做好納稅服務(wù)工作,力爭大企業(yè)稅收持續(xù)穩(wěn)定增長。在支出管理上,一是繼續(xù)落實厲行節(jié)約各項規(guī)定。強化預(yù)算控制,落實審核、監(jiān)管制度,抓好經(jīng)費節(jié)約考核工作;從嚴控制樓堂館所建設(shè)、辦公樓維修項目,嚴禁超預(yù)算標準裝修辦公用房;嚴格控制和規(guī)范慶典、節(jié)會、論壇等方面的經(jīng)費支出,壓減會議、文件及各類評比表彰活動,減少日常消耗性支出;推動公務(wù)接待制度改革,擴大公務(wù)卡改革試點范圍。2011年公務(wù)接待經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費用支出不超過2009年按規(guī)定比例壓縮后的經(jīng)費預(yù)算規(guī)模。二是加強財政支出績效評價,對于績效目標審核不通過的項目不列入預(yù)算安排。

(二)圍繞加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變這一主線,著力實施積極靈活的財政政策。

牢固樹立從經(jīng)濟到財政的思想,突出重點,為加快轉(zhuǎn)型升級、促進經(jīng)濟發(fā)展提供杠桿手段和財力保障,積極培育財源,確保財政可持續(xù)發(fā)展。一是支持重點項目夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)。圍繞市委、市政府中心工作和重點項目,多渠道籌措資金,利用財政資金的引導(dǎo)作用和乘數(shù)效應(yīng),促進社會投資,確保項目建設(shè)資金及時、足額到位,推動項目快實施、快見效。二是支持園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。落實項目資金和扶持政策,加大對大亞灣石化區(qū)、仲愷高新區(qū)、兩個省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園建設(shè)的支持力度,努力在園區(qū)共建、產(chǎn)業(yè)承接、部門協(xié)作等方面加快融入速度。三是加大自主創(chuàng)新支持力度。整合各項科技專項資金,促進產(chǎn)學研有機結(jié)合,推動高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。四是大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。統(tǒng)籌用好中小企業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代信息服務(wù)業(yè)、全民創(chuàng)業(yè)類專項資金,大力發(fā)展面向民生、面向生產(chǎn)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè),力爭在發(fā)展生態(tài)休閑旅游業(yè),建設(shè)粵港澳地區(qū)旅游休閑度假基地上取得新進展。五是加大節(jié)能減排支持力度。落實節(jié)能減排財政扶持資金,支持實施重點節(jié)能減排工程和節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進污染治理和生態(tài)環(huán)境保護,全力推動廣東省清潔能源基地建設(shè)和綠色惠州建設(shè)。

(三)圍繞富民惠民這一根本,著力推進基本公共服務(wù)均等化。

堅持以人為本,深入開展“惠民工程建設(shè)年”活動,將更多的財政資源用于改善民生和發(fā)展社會事業(yè),努力提高惠州人民幸福感。一是加快推進公共教育均等化。2011年安排教育支出占一般預(yù)算支出比例比2010年提高一個百分點,設(shè)立扶持民辦教育專項基金和推進城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展政府獎勵基金,另外將在土地收益和融資中安排資金,支持惠州學院、惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院、惠州技師學院建設(shè)。二是推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。進一步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標準和基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費標準,落實居民生育保險、基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)和人才培訓(xùn)等資金。三是加快保障性住房建設(shè),全力保障建設(shè)資金需求,緩解困難群眾“住房難”問題。四是支持文化惠州建設(shè)。建立文化事業(yè)發(fā)展財政投入機制,推動文化惠民,支持基層公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)、歌舞劇團送戲下鄉(xiāng)、博物館及圖書館運作及扶持發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。五是支持做好綜治維穩(wěn)及物價穩(wěn)定工作。支持社會維穩(wěn)綜治工作;落實地方糧油儲備補貼資金,加強地方糧油儲備管理;落實城鄉(xiāng)低保、復(fù)退軍人等困難群體生活補助政策,解決困難人員生活保障問題,促進和諧惠州建設(shè)。六是抓好就業(yè)再就業(yè)工作。落實再就業(yè)優(yōu)惠政策,確保再就業(yè)工作資金需求,加大力度促進大學生就業(yè)和農(nóng)村勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移。七是支持擴大新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點,加快建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。八是加大對最低生活保障的資金投入,進一步完善社會福利體系。

(四)圍繞強農(nóng)惠農(nóng)這一關(guān)鍵,著力促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

按照以城帶鄉(xiāng)、以工促農(nóng)的要求,落實財政強農(nóng)惠農(nóng)政策,加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。一是加大農(nóng)業(yè)補貼。落實種糧直補、綜合直補、農(nóng)機購置補貼、農(nóng)作物良種補貼等各項支農(nóng)惠農(nóng)補貼政策,支持農(nóng)村沼氣建設(shè),落實政策性農(nóng)業(yè)、漁業(yè)保險和能繁母豬保險等補助資金,促進農(nóng)民增收。二是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。加大投入力度,加快推進現(xiàn)代標準農(nóng)田建設(shè),加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程、病險水庫除險加固工程及重點水利工程建設(shè),支持解決全市農(nóng)村飲水安全問題,實施農(nóng)田水利資金整合,加快小型農(nóng)田水利建設(shè)。三是推動扶貧開發(fā)。加大對“雙到”工作投入力度,確保“三年任務(wù)兩年完成”;實施農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費保障制度,落實各級財政對村級辦公經(jīng)費2萬元/年補助政策,把欠發(fā)達地區(qū)貧困村干部補貼提高到人均每月不低于1,000元。

(五)圍繞科學化精細化管理這一重點,著力抓好財政“兩基”建設(shè)。

注重抓基層打基礎(chǔ),尤其要在加強基層財政建設(shè)上取得新突破。一是大規(guī)模開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和農(nóng)村財會人員培訓(xùn),切實提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和基層財會人員的綜合業(yè)務(wù)能力,不斷提高落實各項惠民政策的水平二是充實鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能,充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政在預(yù)算管理、組織收入、資金監(jiān)管、資產(chǎn)管理、會計管理和國家財經(jīng)方針政策宣傳上的職能作用。三是完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理,合理編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算,強化預(yù)算執(zhí)行,推行預(yù)算項目公開,增強預(yù)算約束力。四是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管職責,將各級財政安排和分配用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)范圍內(nèi)的各類財政資金全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管范圍,充分發(fā)揮基層財政就近監(jiān)管的作用。五是樹立財政“大監(jiān)督”理念,建立健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制,建立完善“預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財政監(jiān)督、績效評價”四位一體的監(jiān)督管理機制。同時,建立健全財政權(quán)力運行和內(nèi)部監(jiān)督機制,提高內(nèi)部監(jiān)督水平。六是推進預(yù)算公開,認真執(zhí)行《關(guān)于進一步推進市直預(yù)算信息公開的實施方案》,自覺接受人大、政協(xié)、審計和社會的監(jiān)督,提高財政工作透明度,全力打造陽光財政。

各位代表,2011年,我們將高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟,以科學發(fā)展觀為指導(dǎo),按照市委、市政府的統(tǒng)一部署,在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,統(tǒng)一思想,開拓進取,真抓實干,努力開創(chuàng)我市財政工作的新局面,為升華惠民之州和建設(shè)幸福惠州作出新的貢獻!

 

 

 

 

 

 

 

  關(guān)   

◆積極的財政政策

財政政策是國家干預(yù)經(jīng)濟、實現(xiàn)國家宏觀經(jīng)濟目標的工具。積極的財政政策是指國家通過增加財政支出、減少稅收等方法刺激社會需求、促進社會總供給與總需求平衡的重要宏觀政策措施。積極的財政政策又稱為擴張性財政政策。

◆非稅收入

指除稅收以外,各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體以及其他組織,依據(jù)國家法律法規(guī)規(guī)定,利用公權(quán)、政府信譽、國有資產(chǎn)、提供特定公共服務(wù)和準公共服務(wù)或者特許經(jīng)營收取的財政資金。包括下列八項:1.政府性基金收入;2.專項收入;3.彩票資金收入;4.行政事業(yè)性收費收入;5.罰沒收入;6.國有資本經(jīng)營收入;7.國有資源(資產(chǎn))有償使用收入,包括國有土地、海域、礦區(qū)、場地有償使用收入和其他公共資源的開發(fā)權(quán)、使用權(quán)、冠名權(quán)、廣告權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等,通過招標、拍賣或者其他方式取得的收入;8.其他非稅收入,包括以政府名義接受的各種捐贈資金,利用公權(quán)、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)取得的經(jīng)營服務(wù)性收費,主管部門集中收入,上述第1至第7點的利息收入。

◆轉(zhuǎn)移支付

轉(zhuǎn)移支付指以各級政府之間以及轄區(qū)之間所存在的財政能力差異為基礎(chǔ),以實現(xiàn)公共服務(wù)均等化為主旨而實行的一種財政資金或財政平衡制度。目的是實現(xiàn)社會公平,即上級政府利用轉(zhuǎn)移支付制度的調(diào)節(jié),使轄區(qū)內(nèi)和轄區(qū)間的公共服務(wù)和財政能力趨于均等。

◆財政科學化精細化管理

2009年財政部作出全面推進財政科學化精細化管理的工作部署。財政科學化管理,是指從實際出發(fā),實事求是,積極探索和掌握財政管理的客觀規(guī)律,按照財政法律法規(guī)要求,建立健全管理制度和運行機制,運用現(xiàn)代管理方法和信息技術(shù),發(fā)揮管理人員積極作用,把握加強管理的方向和途徑。財政精細化管理,是指樹立精益思想和治理理念,運用信息化、專業(yè)化和系統(tǒng)化管理技術(shù),建立健全工作規(guī)范、責任制度和評價機制,明確職責分工,完善崗責體系,加強協(xié)調(diào)配合,按照精確、細致、深入的要求實施管理,避免大而化之粗放式的管理,抓住管理的薄弱環(huán)節(jié),有針對性地采取措施,增強執(zhí)行力,不斷提高財政管理的效能。科學化、精細化管理是有機的整體,科學化管理是精細化管理的前提;精細化是在科學化指導(dǎo)下,按照統(tǒng)籌兼顧的原則,把科學化管理要求落實到財政管理各個環(huán)節(jié),落實到財政干部的崗位職責,體現(xiàn)集約管理、注重效益的要求。

◆公共財政

指在市場經(jīng)濟條件下,為滿足社會公共需要而進行的政府收支活動模式或財政運行機制模式。在公共財政模式下,國家以社會和經(jīng)濟管理者身份取得收入,并將這些收入用于政府的公共活動支出,為全社會提供公共產(chǎn)品和公共服務(wù),以維護政權(quán)運轉(zhuǎn),維護社會秩序,實現(xiàn)經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。

◆國庫集中支付制度

指以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ),資金撥付以國庫集中支出為主要形式的現(xiàn)代財政國庫管理制度。主要包括三方面內(nèi)容:一是財政性資金支出通過國庫單一賬戶體系支付到商品和勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位;二是按照支付管理的需要將財政支出具體分為工資支出、購買支出、零星支出和轉(zhuǎn)移支出;三是按支付主體的不同,采取財政直接支付和財政授權(quán)支付兩種方式。

◆電子化政府采購

指政府部門在采購活動中,利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù),特別是國際互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),采購所需的貨物、工程和服務(wù)的一種形式,通過電子化政府采購,有利于提高政府采購效率,節(jié)約采購成本,增強政府采購?fù)该鞫取?span lang="EN-US">

◆“收支兩條線”

指對財政收入執(zhí)收單位依法收取的行政事業(yè)性經(jīng)費、政府性基金、罰沒收入及利用國家資源或國有資產(chǎn)取得的收益等各種財政性資金,實行“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”,收入按規(guī)定上繳國庫或財政專戶,支出由財政部門根據(jù)各單位履行職能的需要,科學定員定額,通過單位部門預(yù)算,收支計劃統(tǒng)籌安排的一種財政管理方式。

◆績效評價

財政績效是指采用成本會計觀念,實施于政務(wù)成本分析的管理方式。財政績效評價是指運用科學、規(guī)范的評價方式,對照統(tǒng)一的評價標準,按照績效的內(nèi)在原則,對財政支出行為過程及其效果(包括經(jīng)濟績效、政治績效和社會績效)進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判。

◆珠三角基本公共服務(wù)一體化

是指珠三角公民所享受到的基本公共服務(wù)能夠突破行政區(qū)劃的界限,逐步實現(xiàn)對接共享并最終達到同一標準的過程和狀態(tài),內(nèi)涵包括資源共享、制度對接、要素趨同、流轉(zhuǎn)順暢、差距縮小、城鄉(xiāng)統(tǒng)一、待遇互認和指揮協(xié)同等八個方面,范圍包括公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共交通、生活保障、住房保障、就業(yè)保障、醫(yī)療保障、生態(tài)與環(huán)境和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等十個方面。

省以下財政體制改革

省政府決定從201111日起調(diào)整我省分稅制財政管理體制。涉及體制調(diào)整的變動有兩項。一是理順所得稅分配關(guān)系。省級繼續(xù)保留中央返還總分機構(gòu)企業(yè)所得稅、電力、通信和煙草行業(yè)重點企業(yè)的企業(yè)所得稅作為省級固定收入,其余現(xiàn)行屬于省級固定收入的企業(yè)所得稅和利息所得稅收入,以及屬于市縣固定收入的企業(yè)所得稅,納入省市共享所得稅范圍。二是提高共享收入分享比例。保持目前“四稅”范圍不變,將省級與市縣對“四稅”分享比例由“四六”調(diào)整為“五五”。上述兩項調(diào)整都堅持“存量不動,增量調(diào)整”的保既得利益的原則。按照我市及市本級2011年預(yù)算收入的增長情況測算,預(yù)計2011年全市減收一般預(yù)算收入8.1億元,增加省對我市稅收返還7.2億元,實際減少財力0.9億元,其中:市本級一般預(yù)算收入減收2.8億元,增加稅收返還2.5億元,實際減少財力0.3億元。省以下財政體制改革實施后,相應(yīng)調(diào)整了2011年一般預(yù)算收入口徑,按可比口徑對比時,已將2010年的快報數(shù)按照新體制的口徑轉(zhuǎn)化。

附件下載:

惠州市2010預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算(表格).xls

相關(guān)附件:
來源: 本網(wǎng) 時間: 2011-03-03
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